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2017年度中共安圖縣委辦公室部門決算

2018-08-24 09:50 來源 : 中共安圖縣委辦公室
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2017年度中共安圖縣委辦公室部門決算

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效管理情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、部門職責

1.負責縣委各種會議的會務工作。

2.協調、安排縣委領導參加的公務活動和縣委的重大活動。

3.圍繞縣委中心工作,組織和開展熱點、難點和縣委領導交辦的專題調查研究。

4.組織起草縣委黨代會報告、縣委全委會報告、縣委領導在重要會議上的講話等有關文稿。

5.督促檢查上級黨委和縣委有關決議和工作部署的貫徹落實,督辦縣委領導批辦事項。

6.負責信息的收集、編輯和報送,指導全縣黨委信息網絡建設和業務工作。

7.制發縣委文件和縣委辦公室文件。

8.負責上級領導和有關來賓的接待服務工作。

9.負責縣委機關的管理和安全保衛工作。

10.協調、處理縣委機關的行政后勤等事務性工作。

11.負責代管部門的主要業務指導。

12.承辦縣委領導交辦的其他工作。

二、機構設置及部門決算單位構成

1.本單位由共產黨機關、群眾團體、民主黨派、財政全額撥款事業單位等10個部門組成,2017年獨立核算機構數1個,獨立編制機構數10個(縣委辦、黨史辦、僑聯、婦聯、團委、績效管理督導中心、黨工委、610辦公室、統戰部、工商聯);較上年無變化。由于各部門人員缺少,不符合財務獨立核算的規定,固由縣委辦公室代管核算。

2.中共安圖縣委辦公室本級

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部門決算表

 

 

一、收入支出決算總表(單位:萬元)

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

1368 

一、一般公共服務支出

14

1064 

二、上級補助收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、事業收入

3

0

三、國防支出

16

0

四、經營收入

4

0

四、公共安全支出

17

五、附屬單位上繳收入

5

0

五、教育支出

18

0

六、其他收入

6

29 

九、醫療衛生與計劃生育支出

19

26 

 

7

 

十九、住房保障支出

20

46 

 

8

 

二十一、其他支出

21

0

本年收入合計

9

1397 

本年支出合計

22

1141 

  用事業基金彌補收支差額

10

0

            結余分配

23

0

  年初結轉和結余

11

115 

            年末結轉和結余

24

371 

 

12

 

 

25

 

總計

13

1512 

總計

26

1512 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

二、收入決算表(單位:萬元)

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類 

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1397.36

1367.71

0.00

0.00

0.00

0.00

29.65

201

一般公共服務支出

1322.34

1292.69

0.00

0.00

0.00

0.00

29.65

20125

港澳臺僑事務

23

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012550

  事業運行

20.5

20.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳臺僑事務支出

2.5

2.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主黨派及工商聯事務

39.63

39.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

2012801

  行政運行

32.86

32.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事務

2.3

2.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主黨派及工商聯事務支出

4.47

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

20129

群眾團體事務

125.49

110.26

0.00

0.00

0.00

0.00

15.23

2012901

  行政運行

64.36

64.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事務

7

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

  事業運行

9.23

9.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群眾團體事務支出

44.91

29.68

0.00

0.00

0.00

0.00

15.23

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

847.14

845.98

0.00

0.00

0.00

0.00

1.17

2013101

  行政運行

323.84

323.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

2013102

  一般行政管理事務

207.54

207.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

315.76

314.76

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20134

統戰事務

73.92

69.72

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2

2013401

  行政運行

52.10

52.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他統戰事務支出

21.82

17.62

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2

20136

其他共產黨事務支出

213.15

204.43

0.00

0.00

0.00

0.00

8.72

2013601

  行政運行

81.18

81.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事務

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共產黨事務支出

97.61

88.89

0.00

0.00

0.00

0.00

8.72

210

醫療衛生與計劃生育支出

28.7

28.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療★

28.7

28.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療★

28.7

28.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

46.32

46.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46.32

46.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

46.32

46.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年取得的各項收入情況。

 

 

三、支出決算表(單位:萬元)

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1141.07

662.77

562.06

100.71

478.31

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1063.78

590.32

489.62

100.71

473.46

0.00

0.00

0.00

20125

港澳臺僑事務

21.15

21.15

21.15

0

0

0.00

0.00

0.00

2012550

  事業運行

20.5

20.5

20.5

0

0

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳臺僑事務支出

0.65

0.65

0.65

0

0

0.00

0.00

0.00

20128

民主黨派及工商聯事務

40.33

35.98

31.46

4.52

4.35

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政運行

33.7

33.7

30.86

2.83

0

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事務

4.02

2.29

0.6

1.69

4.02

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主黨派及工商聯事務支出

2.62

74.09

64.33

9.77

0.33

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

124.22

63.86

56.27

7.6

50.12

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政運行

63.86

10.23

8.06

2.17

0

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事務

5.22

327.36

252.95

74.41

5.23

0.00

0.00

0.00

2012950

  事業運行

10.23

327.36

252.95

74.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群眾團體事務支出

44.90

52.10

44.96

7.14

44.90

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

634.51

52.10

44.96

7.14

307.15

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政運行

327.36

79.64

74.77

4.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事務

214.95

79.64

74.77

4.87

214.95

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

92.2

26.12

26.12

0.00

92.20

0.00

0.00

0.00

20134

統戰事務

65.68

26.12

26.12

0.00

13.58

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政運行

52.10

26.12

26.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他統戰事務支出

13.78

46.32

46.32

0.00

13.58

0.00

0.00

0.00

20136

其他共產黨事務支出

177.90

46.32

46.32

0.00

98.25

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政運行

79.64

46.32

46.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事務

22.84

0.00

0.00

0.00

22.84

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共產黨事務支出

75.41

0.00

0.00

0.00

75.41

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4.62

0.00

0.00

0.00

4.62

0.00

0.00

0.00

20402

公安

3.92

0.00

0.00

0.00

3.92

0.00

0.00

0.00

2040210

  防范和處理邪教犯罪

3.92

0.00

0.00

0.00

3.92

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.7

0.00

0.00

0.00

0.7

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.7

0.00

0.00

0.00

0.7

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

26.12

26.12

26.12

 

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療★

26.12

26.12

26.12

 

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療★

26.12

26.12

26.12

 

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

46.32

46.32

46.32

 

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46.32

46.32

46.32

 

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

46.32

46.32

46.32

 

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.23

0.00

0.00

 

0.23

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.23

0.00

0.00

 

0.23

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.23

0.00

0.00

 

0.23

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年各項支出情況。

 

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表(單位:萬元)

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1368 

一、一般公共服務支出

15

1028

1028

0

二、政府性基金預算財政撥款

2

0

二、外交支出

16

0

0

0

 

3

0

三、國防支出

17

0

0

0

 

4

0

四、公共安全支出

18

5

5

0

 

5

0

五、教育支出

19

0

0

0

 

6

0

九、醫療衛生與計劃生育支出

20

26

26

0

 

7

0

十九、住房保障支出

21

46

46

0

 

8

0

二十一、其他支出

22

0

0

0

本年收入合計

9

1368 

本年支出合計

23

1105

1105

0

年初財政撥款結轉和結余

10

0

年末財政撥款結轉和結余

24

348

348

0

一般公共預算財政撥款

11

85 

 

25

0

0

0

 政府性基金預算財政撥款

12

85 

 

26

0

0

0

 

13

0

 

27

0

0

0

總計

14

1453 

總計

28

1453

1453

0

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(單位:萬元)

項    目

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

 

 

 

 

合計

1105.02

662.60

562.06

100.54

442.42

201

一般公共服務支出

1027.73

590.16

489.62

100.54

437.57

20125

港澳臺僑事務

21.15

21.15

21.15

0.00

0

2012550

  事業運行

20.5

20.5

20.5

0.00

0

2012599

  其他港澳臺僑事務支出

0.65

0.65

0.65

0.00

0

20128

民主黨派及工商聯事務

40

35.98

31.46

4.52

4.02

2012801

  行政運行

33.7

33.7

30.86

2.83

0

2012802

  一般行政管理事務

4.02

0.00

0.00

0.00

4.02

2012899

其他民主黨派及工商聯事務支出

2.29

2.29

0.6

1.69

0

20129

群眾團體事務

108.46

74.09

64.33

9.76

34.37

2012901

  行政運行

63.86

63.86

56.27

7.60

0

2012902

  一般行政管理事務

5.22

0.00

0.00

0.00

5.22

2012950

  事業運行

10.23

10.23

8.06

2.17

0

2012999

  其他群眾團體事務支出

29.15

0.00

0.00

0.00

29.15

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

631.61

327.19

252.95

74.24

304.42

2013101

  行政運行

327.19

327.19

252.95

74.24

0

2013102

  一般行政管理事務

214.95

0.00

0.00

0.00

214.95

2013199

  其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

89.47

0.00

0.00

0.00

89.47

20134

統戰事務

61.48

52.1

44.96

7.14

9.38

2013401

  行政運行

52.10

52.10

52.10

52.10

0

2013402

  一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0

2013499

  其他統戰事務支出

9.38

0.00

0.00

0.00

9.38

20136

其他共產黨事務支出

165.02

79.64

74.78

4.87

85.39

2013601

  行政運行

79.64

79.64

74.77

4.87

0.00

2013602

  一般行政管理事務

22.84

0.00

0.00

0.00

22.84

2013699

  其他共產黨事務支出

62.54

0.00

0.00

0.00

62.54

204

公共安全支出

4.62

0.00

0.00

0.00

4.62

20402

公安

3.92

0.00

0.00

0.00

3.92

2040210

  防范和處理邪教犯罪

3.92

0.00

0.00

0.00

3.92

20499

其他公共安全支出

0.7

0.00

0.00

0.00

0.7

2049901

  其他公共安全支出

0.7

0.00

0.00

0.00

0.7

210

醫療衛生與計劃生育支出

26.12

26.12

26.12

0.00

0

21011

行政事業單位醫療★

26.12

26.12

26.12

0.00

0

2101101

  行政單位醫療★

26.12

26.12

26.12

0.00

0

221

住房保障支出

46.32

46.32

46.32

0.00

0

22102

住房改革支出

46.32

46.32

46.32

0.00

0

2210201

  住房公積金

46.32

46.32

46.32

0.00

0

229

其他支出

0.23

0.00

0.00

0.00

0.23

22999

其他支出

0.23

0.00

0.00

0.00

0.23

2299901

  其他支出

0.23

0.00

0.00

0.00

0.23

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(單位:萬元)

人員經費

公用經費

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

375.98

302

商品和服務支出

99.29

310

其他資本性支出

1.26

30101

  基本工資

211.27

30201

  辦公費

6.45

31001

房屋建筑物購建

0

30102

  津貼補貼

75.88

30202

  印刷費

0

31002

  辦公設備購置

1.26

30103

  獎金

15.23

30203

  咨詢費

0

31003

  專用設備購置

0

30104

其他社會保障繳費

28.10

30204

  手續費

0.03 

31005

  基礎設施建設

0

30106

  伙食補助費

0.86

30205

  水費

0

31006

  大型修繕

0

30107

  績效工資

44.64

30206

  電費

1.26

31007

信息網絡及軟件購置更新

0

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

0

30207

  郵電費

0.55

31008

  物資儲備

0

30109

  職業年金繳費

0

30208

  取暖費

39

31009

  土地補償

0

30199

其他工資福利支出

0

30209

  物業管理費

0.13

31010

  安置補助

0

303

對個人和家庭的補助

186.08

30211

  差旅費

13.18

31011

地上附著物和青苗補償

0

30301

  離休費

0

30212

因公出國(境)費用

0

31012

  拆遷補償

0

30302

  退休費

98.81

30213

  維修(護)費

3.50 

31013

  公務用車購置

0

30303

  退職(役)費

0

30214

  租賃費

5.13

31019

其他交通工具購置

0

30304

  撫恤金

20.35

30215

  會議費

0

31020

  產權參股

0

30305

  生活補助

0.72

30216

  培訓費

0

31099

其他資本性支出

0

30306

  救濟費

0

30217

  公務接待費

1.45

304

對企事業單位的補貼

0

30307

  醫療費

0

30218

  專用材料費

0

30401

 企業政策性補貼

0

30308

  助學金

0

30224

  被裝購置費

0

30402

  事業單位補貼

0

30309

  獎勵金

8.6

30225

  專用燃料費

0

30403

  財政貼息

0

30310

  生產補貼

0

30226

  勞務費

0.68

30499

其他對企事業單位的補貼

0

30311

  住房公積金

46.32

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

0

30312

  提租補貼

0

30228

  工會經費

4.65

30701

  國內債務付息

0

30313

  購房補貼

0

30229

  福利費

 

30707

  國外債務付息

0

30314

  采暖補貼

11.28

30231

公務用車運行維護費

3.25

399

其他支出

0

30315

  物業服務補貼

0

30239

  其他交通費用

16.11

39906

  贈與

0

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0

30240

稅金及附加費用

0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

3.93

 

 

 

人員經費合計

562.06

公用經費合計

100.54

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

   

 

 

 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(單位:萬元)

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

44

0

0

0

0

0

44

0

44

0

33

11

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(單位:萬元)

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部門決算情況說明

    

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計2538萬元。與2016年相比,收、支總計各增加667萬元,增長73%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1397萬元,其中:財政撥款收入1368萬元,占97%;其他收入29萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1141萬元,其中:基本支出663萬元,占58%;項目支出478萬元,占42%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計各2473萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加660萬元,增長73%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出1105萬元,占本年支出合計的9%。與2016年相比,財政撥款支出增加233萬元,增長79%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2017年度財政撥款支出1028萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1027萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為607萬元,支出決算為1105萬元,完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為537萬元,支出決算為1027萬元。

2.年初預算為537萬元,支出決算為1027萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出662萬元,其中:人員經費562萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼。

公用經費100萬元,主要包括:辦公費、手續費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為44萬元,支出決算為44萬元,完成預算的100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為33萬元;公務接待費支出決算為11萬元:

1.公務用車購置及運行費支出33萬元。

公務用車運行支出33萬元.

2.公務接待費支出11萬元。

其他國內公務接待支出11萬元。全年共接待國內來訪團組70個、來賓982人次(不包括陪同人員) 。 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、關于2017年度預算績效管理情況的說明

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,機關運行經費支出91萬元,比2016年增加70萬元,增長44%。

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,中共安圖縣委辦公室共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛.單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、從非省財政取得的經費。

三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。