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2017年度安圖縣機關事務管理局部門決算

2018-08-24 17:34 來源 : 安圖縣機關事務管理局
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2017年度安圖縣機關事務管理局部門決算

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效管理情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、部門職責    

(一)貫徹執行國家和省、州有關機關事務管理的工作的方針政策,負責擬訂全縣機關事務管理工作的政策、規定規章制度并組織實施;研究擬訂全縣機關后勤體制改革的政策、規劃和辦法并監督實施;指導縣直機關后勤服務工作,推動機關后勤服務單位的改革和發展。

(二)負責縣直行政事業單位國有資產管理,承擔相關產權界定、清查登記、資產處置工作,接受同級財政部門的指導和監督檢查;負責縣直機關、事業單位公務用車的編制、配備、更新、處置工作;推進公務用車制度改革。

(三)負責縣直機關、事業單位房地產管理工作,制定規章制度并組織實施;負責縣直機關、事業單位辦公用房的建設項目審核、計劃編制、建設管理工作;負責縣直機關、事業單位辦公用房及業務用房的權屬登記申請、使用調配和大修維護等工作。

(四)負責縣直機關、事業單位住房制度改革工作;擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理的規章制度并組織實施。

(五)擬定本級公務接待的范圍和標準,負責本級公務接待工作。

(六)負責推進、指導、協調、監督全縣的公共機構節能工作;擬訂全縣公共機構節約能源管理的規劃、相關制度并組織實施;負責縣直機關節約能源管理工作,會同有關部門制定規劃、相關制度并組織實施。

(七)負責縣本級機關辦公樓的安全保衛和消防工作;協調機關駐地的社會綜合治理、綠化、愛國衛生、交通安全、環境綜合整治等社會事務工作。

(八)負責管理指定范圍的政府采購工作;管理機關在公務活動中按規定上繳和禮品、禮金。

(九)加強對全縣機關事務管理工作的指導和監督檢查,糾正違法違紀行為;指導并組織全縣機關后勤人員崗位培訓,對機關后勤改革進行業務指導。

(十)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

其他事項:安圖縣政府采購中心由縣政府直屬調整為安圖縣機關事務管理局管理。

二、機構設置及部門決算單位構成

 安圖縣機關事務管理局內設機構4個

(一)行政審批辦公室

負責局行政、文秘、檔案、保密、打字、復印、統計和印信管理工作;負責局財務、人事管理及行政監察工作;負責局安全保衛和衛生工作;承辦領導交辦的其他工作。

(二)公共節能辦公室

負責推進、指導、協調、監督公共機構節能工作;擬訂公共機構節約能源管理的規劃、相關制度并組織實施;負責縣直機關節約能源管理工作,會同有關部門制定規劃、相關制度并組織實施。

(三)車務科

負責公務用車的編制、配備、更新、處置工作;推進公務用車制度改革。會同有關部門制定規劃、相關制度并組織實施。

(四)服務科

負責機關食堂管理、宿舍管理等職責。會同有關部門制定規劃、相關制度并組織實施。

納入機關事務管理局2017年度部門決算編制范圍的單位包括:

1.安圖縣機關事務管理局本級

2017年實有人員22 人,其中:在職人員22 人,無離退休人員。

 

 

第二部分 2017年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表(單位:萬元)

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

1370.40 

一、一般公共服務支出

14

735.49 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

17

296.27 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.05 

六、科學技術支出

19

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

20

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

21

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

22

6.20 

 

 

 

十、節能環保支出

23

60.00 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

24

 

 

 

 

十二、農林水支出

25

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

26

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

27

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

28

 

 

 

 

十六、金融支出

29

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

30

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

31

 

 

 

 

十九、住房保障支出

32

8.27 

本年收入合計

9

1370.45 

本年支出合計

22

1106.23 

         用事業基金彌補收支差額

10

 

                結余分配

23

 

         年初結轉和結余

11

82.95 

                年末結轉和結余

24

347.18 

 

12

 

 

25

 

總計

13

1453.41 

總計

26

1453.41 

 

二、收入決算表(單位:萬元)

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1370.45 

1370.40 

 

 

 

 

0.05 

201

一般公共服務支出

997.12 

997.06 

 

 

 

 

0.05 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

997.12 

997.06 

 

 

 

 

0.05 

2010301

  行政運行

172.04 

171.98 

 

 

 

 

0.05 

2010302

  一般行政管理事務

154.63 

154.63 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

670.45 

670.45 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

298.87 

298.87 

 

 

 

 

 

20401

武裝警察

298.87 

298.87 

 

 

 

 

 

2040103

  消防

298.87 

298.87 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

6.20 

6.20 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

6.20 

6.20 

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療★

6.20 

6.20 

 

 

 

 

 

211

節能環保支出

60.00 

60.00 

 

 

 

 

 

21110

能源節約利用

60.00 

60.00 

 

 

 

 

 

2111001

  能源節約利用

60.00 

60.00 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.27 

8.27 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.27 

8.27 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

8.27 

8.27 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

三、支出決算表(單位:萬元)

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1106.23 

181.79 

94.07 

87.72 

924.44 

 

 

 

201

一般公共服務支出

735.49 

167.32 

79.60 

87.72 

568.17 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

735.49 

167.32 

79.60 

87.72 

568.17 

 

 

 

2010301

  行政運行

172.04 

93.37 

79.60 

13.77 

78.66 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事務

100.86 

0.00 

0.00 

0.00 

100.86 

 

 

 

2010350

事業運行

0.04 

0.04 

0.00 

0.04 

0.00 

 

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

462.56 

73.92 

0.00 

73.92 

388.64 

 

 

 

204

公共安全支出

296.27 

0.00 

0.00 

0.00 

296.27 

 

 

 

20401

武裝警察

296.27 

0.00 

0.00 

0.00 

296.27 

 

 

 

2040103

  消防

296.27 

0.00 

0.00 

0.00 

296.27 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

6.20 

6.20 

6.20 

0.00 

0.00 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

6.20 

6.20 

6.20 

0.00 

0.00 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療★

6.20 

6.20 

6.20 

0.00 

0.00 

 

 

 

211

節能環保支出

60.00 

60.00 

0.00 

0.00 

60.00 

 

 

 

21110

能源節約利用

60.00 

60.00 

0.00 

0.00 

60.00 

 

 

 

2111001

  能源節約利用

60.00 

60.00 

0.00 

0.00 

60.00 

 

 

 

221

住房保障支出

8.27 

8.27 

8.27 

0.00 

0.00 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.27 

8.27 

8.27 

0.00 

0.00 

 

 

 

2210201

  住房公積金

8.27 

8.27 

8.27 

0.00 

0.00 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表(單位:萬元)

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1370.40 

一、一般公共服務支出

15

735.44

735.44

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

296.27

296.27

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

21

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

22

 

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

23

6.20 

6.20

 

 

 

 

十、節能環保支出

24

60.00 

60.00

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

25

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

26

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

27

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

28

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

29

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

30

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

31

 

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

32

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

33

8.27 

8.27

 

本年收入合計

9

1370.40 

本年支出合計

23

1106.18

1106.18

 

年初財政撥款結轉和結余

10

82.95 

年末財政撥款結轉和結余

24

347.18

347.18

 

      一般公共預算財政撥款

11

82.95 

 

25

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

1453.35 

總計

28

1453.35

1453.35

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(單位:萬元)

項    目

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

1,106.18

181.74

94.07

87.67

924.44

201

一般公共服務支出

735.44

167.27

 79.60 

87.67

568.17

20103

 

政府辦公廳(室)及相關機構事務

735.44

167.27

 79.60 

87.67

568.17

2010301

 

  行政運行

171.98

93.32

 79.60 

13.72

78.66

2010302

 

  一般行政管理事務

100.86

0

0

 

100.86

2010350

 

  事業運行

0.04

0.04

0

0.04

0

2010399

 

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

462.56

73.92

0

73.92

388.64

204

公共安全支出

296.27

0

0

0.00

296.27

20401

 

武裝警察

296.27

0

0

0.00

296.27

2040103

 

  消防

296.27

0

0

0.00

296.27

210

醫療衛生與計劃生育支出

 6.20 

 6.20 

 6.20 

0

0

21011

 

行政事業單位醫療

 6.20 

 6.20 

 6.20 

0

0

2101101

 

  行政單位醫療

 6.20 

 6.20 

 6.20 

0

0

211

節能環保支出

 60.00 

0

0

0

 60.00 

21110

 

能源節約利用

 60.00 

0

0

0

 60.00 

2111001

 

  能源節約利用

 60.00 

0

0

0

 60.00 

221

住房保障支出

8.27

8.27

8.27

0

0

22102

 

住房改革支出

8.27

8.27

8.27

0

0

2210201

 

  住房公積金

8.27

8.27

8.27

0

0

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(單位:萬元)

人員經費

公用經費

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

83.98 

302

商品和服務支出

87.67 

310

其他資本性支出

 

30101

  基本工資

55.03 

30201

  辦公費

5.85 

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

4.90 

30202

  印刷費

0.13 

31002

  辦公設備購置

 

30103

  獎金

2.03 

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30104

  其他社會保障繳費

6.20 

30204

  手續費

0.08 

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

1.19 

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

15.83 

30206

  電費

0.29 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

  郵電費

0.77 

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

73.90 

31009

  土地補償

 

30199

  其他工資福利支出

 

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

10.09 

30211

  差旅費

2.90 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

 

30213

  維修(護)費

 

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

 

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

 

30216

  培訓費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

0.63 

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

 

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

 

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

8.27 

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

 

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

1.82 

30231

  公務用車運行維護費

 

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

1.91 

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

 

 

 

人員經費合計

94.07 

公用經費合計

87.67 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

    

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(單位:萬元)

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57.27

 

56.64

 

56.64

0.63

57.27

 

56.64

 

56.64

0.63

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(單位:萬元)

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

  

 

 

  第三部分 2017年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計1453.41萬元。與2016年相比,收、支總計各增加 586.29萬元,增長67.61%。主要原因:人員增加費用增加,公務用車費用增加及項目支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1370.45萬元,其中:財政撥款收入1370.40萬元,占99.99%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.05萬元,占0.01%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1106.23萬元,其中:基本支出181.79萬元,占16.43%;項目支出924.44萬元,占83.57%;上繳上級支出 0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出 0萬元,占0 %。基本支出中,人員經費94.07萬元,占51.75%;公用經費87.72萬元,占48.25%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計各1453.35萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加 604.44萬元,增長71.20%。主要原因:公車服務中心成立,車輛運行經費增加、人員日常公用經費增加,項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出1106.18萬元,占本年支出合計的99.99%。與2016年相比,財政撥款支出增加340.21 萬元,增長44.42 %。主要原因:公車服務中心成立,車輛運行經費增加、人員日常公用經費增加,項目資金增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2017年度財政撥款支出1106.18萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出  735.44萬元,占66.48%;政府辦公廳(室)及相關機構事務支出735.44萬元,占一般公共服務(類)支出100 %;行政運行支出171.98萬元,占政府辦公廳(室)及相關機構事務支出23.38%;一般行政管理事務支出100.86萬元,占政府辦公廳(室)及相關機構事務支出13.71 %;其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出462.56萬元,占政府辦公廳(室)及相關機構事務支出62.90%;公共安全支出296.27萬元,占26.78%;醫療衛生與計劃生育支出支出 6.2萬元,占0.5 %;節能環保支出60萬元,占5.42 %;住房保障支出8.27萬元,占0.75%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為1106.18萬元,支出決算為1106.18萬元,完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出735.44萬元,年初預算為735.44萬元,支出決算為 735.44 萬元,完成年初預算的 100 %。

2.行政運行支出年初預算為171.98萬元,支出決算為  171.98萬元,完成年初預算的100%。

3.一般行政管理事務年初申請財政撥款預算154.63萬元,支出決算為 154.63 萬元,完成年初預算的100%。

4.其他政府辦公廳(室)及相關機構事務年初預算為462.56萬元,支出決算為 462.56 萬元,完成年初預算的 100 %。

5.公共安全年初預算為296.27萬元,支出決算為 296.27萬元,完成年初預算的 100 %。

6.節能環保年初預算為60萬元,支出決算為60萬元,完成年初預算的 100 %。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出181.84萬元,其中:人員經費94.07萬元,主要包括:基本工資55.03萬元、津貼補貼4.90萬元、獎金2.03萬元、其他社會保障繳費6.2萬元、績效工資15.83萬元、住房公積金8.27萬元、采暖補貼1.82萬元。

公用經費87.67萬元,主要包括:辦公費5.85萬元、印刷費0.13萬元、咨詢費、手續費0.08萬元、水費1.19萬元、電費0.29萬元、郵電費0.77萬元、取暖費73.9萬元、差旅費2.9萬元、公務接待費0.63萬元、其他交通費用1.91萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為57.27萬元,支出決算為57.27萬元,完成預算的100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為 0萬元,占0 %;公務用車購置及運行費支出決算為 56.64萬元,占98.90%;公務接待費支出決算為 0.63萬元,占0.01%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出 57.27萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出56.64萬元,主要用于全縣公務用車支出。2017年,公務用車購置0輛,開支財政撥款的公務用車保有量為32輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年增加49.62萬元,增長70.68 %。主要原因:公務用車增加,運行費用增加。  

3.公務接待費支出0.63萬元。其中:

其他國內公務接待支出0.63萬元。主要用于各部門專項檢查及上級領導調研。 

公務接待費支出決算比2016年增加0.29萬元,增長85.29%。主要是專項檢查增加。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、關于2017年度預算績效管理情況的說明

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,機關運行經費支出181.79萬元,比2016年增加77.51萬元,增長74.33 %,主要是日常公用經費支出增加,2017年9月公務用車司機人員增加隨之增加各項日常公用經費。

(二)政府采購支出情況

2017年度,政府采購支出總額169.37萬元,其中:政府采購貨物支出22.46萬元、政府采購工程支出86.91萬元、政府采購服務支出60萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,安圖縣機關事務管理局共有車輛32輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、一般公務用車32輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

 

         

 第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項,從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。

三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。